用友t3软件结转下年,用友t3年结流程( 三 )


我们需要点击确认,然后等候几分钟,然后呢?
呵呵!数据库处理完毕会提示2016年度账建立成功
四、年结之结转上年数据
上一步建立了新的.年度帐,是年结的前提,这一步结转上年数据是年结的核心步骤 。结转上年数据我们以供应链模块(含采购、销售、库存、核算)、固定资产模块和总账模块为例 。登录系统管理依然用帐套主管,此时我们要选择新的2016年度进入 。
4.1.结转上年数据之供应链结转
进销存模块为业务模块,结转的时候首选 。
提示:若没有购买使用该模块可直接跳过 。
具体步骤:
年度帐下拉菜单-->结转上年数据è供销链接转-->确认结转-->开始结转
结转完成后同样的操作进行应收应付结转,具体步骤同上,在此不再赘述 。
4.2.结转上年数据之固定资产结转
固定资产结转,步骤基本和前面的一样 。
选择固定资产结转-->确认结转-->开始结转-->结转成功 。
具体如下图示:
4.3.结转上年数据之总账结转
前面的都属于业务模块结转,年结的原则是先业务后财务 。
现在可以进行财务模块的结转了 。财务模块的基本步骤类似以上模块结转步骤 。具体步骤:总账系统结转-->确认结转-->结转方式-->结转报告 。
五、年结之核对结转数据
登录T3,以新的年度进入软件,总账系统的对账是在期初余额部分 。
具体步骤:总账下拉菜单-->设置-->期初余额-->试算&对账 。
试算平衡、借贷数据与上年期末余额数相等,对账无错即为正常结转 。
具体如下图示:
其他模块的对账检查不再赘述,参照下面图示内容进行对应检查即可 。
六、年结之常见问题(Q/A)
6.1、问:工资模块为何12月份不能月结?
答:工资模块12月份不需做月末处理 , 当工资年度结转后12月份自动完成月结 。
6.2、问:固定资产12月结账前生成业务号但不需要生成凭证怎么办?
答:批量制单中把相应的业务记录删除即可 。
6.3、问:为何账套菜单的备份置灰不能使用?
答:系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套 。
6.4、问:为何年度账菜单是置灰不能使用?
答:系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账,也有可能系统未检测到加密狗 。
6.5、问:各模块结转有先后顺序之分吗?
答:供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后,其它按年结流程图执行
6.6、问:对总账进行年结的时候,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转!”
答:计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转
6.7、问:如果发现某年度账中错误太多 , 或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度
答:使用年度账菜单清空年度数据的功能 。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空,而还是要保留一些信息的,主要有:基础信息、系统预置的科目报表等,方便清空后的年度账重新做账 。
6.8、问:成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?
答:在建立完新的年度账后 , 不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改,等年度结转完毕后 , 再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整 。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示,或年度结转后数据出现错误 。
6.9、问:兄弟,你说的太啰嗦了,能不能闭嘴?
答:能;
;用友T3财务如何年结1、首先 , 要到进入财务软件 , 才看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结 。做过月结的会面都会有一个“Y” 。(一般总账模块显示12月结就可以了做年结了)